Parte
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Sección
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Línea
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Presupuesto para 2008
en FS |
A
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Secc. 1 Años de trabajo
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a) Sueldos
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83.208.100
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b) Pensiones
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16.799.300
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c) Gastos comunes de personal
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15.108.400
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d) Plan de reestructuración
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0
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Secc. 2 Personal supernumerario
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14.897.400
|
B
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Secc. 3 Comunicaciones
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a) Telecomunicaciones
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500.000
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b) Gastos de correo
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1.382.000
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Secc. 4 Edificios e instalaciones
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a) Alquiler
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340.000
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b) Agua, electricidad y calefacción
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1.758.000
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c) Mantenimiento y seguros
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1.639.000
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Secc. 5 Material y equipo permanente
|
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a) Material y equipo permanente
|
2.118.200
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b) Alquiler de material y equipo permanente
|
274.000
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Secc. 6 Material y equipo fungible |
1.307.000
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Secc. 7 Servicios por contrata
|
a) Reproducción de documentos
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1.410.000
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b) Ofimática
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3.369.700
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c) Otros
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282.000
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d) Contratación exterior de la seguridad
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3.452.000
|
C
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Secc. 8 Gastos generales de personal
|
a) Formación
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1.390.000
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b) Seguros |
2.490.500
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c) Servicios comunes |
204.000
|
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|
d) Gastos diversos
|
30.000
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Secc. 9 Misiones
|
a) Misiones oficiales
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1.496.000
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|
b) Misiones de asistencia técnica
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1.406.000
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Secc. 10 Cursos de política comercial
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3.823.600
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Secc. 11 Gastos varios
|
a) Representación y atenciones sociales
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298.000
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|
b) Grupos especiales de solución de diferencias
|
1.247.000
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c) Expertos
|
50.000
|
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|
e) Biblioteca
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650.000
|
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f) Publicaciones
|
880.000
|
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|
g) Actividades de información al público
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270.000
|
|
|
h) Auditores externos
|
40.000
|
|
|
i) Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial
|
600.000
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j) ISO
|
57.000
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|
k) Otros
|
80.000
|
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|
m) Programa de Mejora de la Seguridad
|
330.000
|
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Secc. 12 Gastos imprevistos |
100.000
|
D
|
Secc. 13 CCI
|
|
17.196.100
|
Total general
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|
180.483.300
|
Parte
|
Sección
|
Línea
|
Presupuesto para 2008 en FS
|
A
|
Secc. 1 Años de trabajo
|
a) Sueldos
|
2.031.000
|
|
|
b) Pensiones
|
409.500
|
|
|
c) Gastos comunes de personal
|
361.500
|
|
Secc. 2 Personal supernumerario
|
65.600
|
B
|
Secc. 3 Comunicaciones
|
a) Telecomunicaciones
|
6.500
|
|
Secc. 4 Edificios e instalaciones
|
b) Agua, electricidad y calefacción
|
13.000
|
|
|
c) Mantenimiento y seguros |
55.000 |
|
Secc. 5 Equipo permanente
|
a) Equipo permanente
|
35.600
|
|
Secc. 6 Material y equipo fungible
|
|
20.000
|
|
Secc. 7 Servicios por contrata
|
a) Reproducción de documentos
|
15.000
|
|
|
b) Ofimática
|
9.000
|
C
|
Secc. 8 Gastos generales de personal
|
a) Formación
|
25.000
|
|
|
b) Seguros
|
12.000 |
|
|
d) Gastos diversos
|
2.000
|
|
Secc. 9 Misiones
|
a) Misiones oficiales
|
37.000
|
|
Secc. 11 Gastos varios
|
a) Representación y atenciones sociales
|
1.000
|
|
|
d) Miembros del Órgano de Apelación
|
753.500
|
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|
e) Biblioteca
|
10.000
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|
l) Fondo de Funcionamiento del Órgano de Apelación
|
546.000
|
Total general
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4.408.200
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