Partie
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Chapitre
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Poste
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Budget 2008 en FS
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A
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Chap. 1 Années de travail
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a) Traitements
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83 208 100
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b) Pensions
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16 799 300
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c) Dépenses communes de personnel
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15 108 400
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d) Plan de restructuration
|
0
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Chap. 2 Personnel temporaire
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14,897,400
|
B
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Chap. 3 Communications
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a) Télécommunications
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500 000
|
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|
b) Services postaux
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1 382 000
|
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Chap. 4 Bâtiments et installations
|
a) Loyers
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340 000
|
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|
b) Électricité, chauffage, eau
|
1 758 000
|
|
|
c) Entretien et assurance
|
1 639 000
|
|
Chap. 5 Matériel durable
|
a) Matériel durable
|
2 118 200
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|
b) Crédit-bail pour le matériel durable
|
274 000
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Chap. 6 Fournitures courantes
|
1 307 000
|
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Chap. 7 Services contractuels
|
a) Tirage des documents
|
1 410 000
|
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|
b) Bureautique
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3 369 700
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|
c) Autres
|
282 000
|
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|
d) Externalisation de la sécurité
|
3 452 000
|
C
|
Chap. 8 Dépenses générales de personnel
|
a) Formation
|
1 390 000
|
|
|
b) Assurance
|
2 490 500
|
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|
c) Services communs
|
204 000
|
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|
d) Divers
|
30 000
|
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Chap. 9 Missions
|
a) Missions officielles
|
1 496 000
|
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|
b) Missions de coopération technique
|
1 406 000
|
|
Chap. 10 Cours de politique commerciale
|
3 823 600
|
|
Chap. 11 Divers
|
a) Frais de représentation et de réception
|
298 000
|
|
|
b) Groupes spéciaux chargés du règlement des différends
|
1 247 000
|
|
|
c) Experts
|
50 000
|
|
|
e) Bibliothèque
|
650 000
|
|
|
f) Publications
|
880 000
|
|
|
g) Information du public
|
270 000
|
|
|
h) Vérification extérieure des comptes
|
40 000
|
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|
i) Fonds de fonctionnement de la réunion ministérielle
|
600 000
|
|
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j) ISO
|
57 000
|
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|
k) Autres
|
80 000
|
|
|
m) Programme de renforcement de la sécurité
|
330 000
|
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Chap. 12 Dépenses imprévues |
100 000
|
D
|
Chap. 13 Centre du commerce international (CCI)
|
17 196 100
|
Total général
|
|
180 483 300
|
Partie
|
Chapitre
|
Poste
|
Budget 2008 en FS
|
A
|
Chap. 1 Années de travail
|
a) Traitements
|
2 031 000
|
|
|
b) Pensions
|
409 500
|
|
|
c) Dépenses communes de personnel
|
361 500
|
|
Chap. 2 Personnel temporaire
|
65 600
|
B
|
Chap. 3 Communications
|
a) Télécommunications
|
6 500
|
|
Chap. 4 Bâtiments et installations
|
b) Électricité, chauffage, eau
|
13 000
|
|
|
c) Entretien et assurance
|
55 000
|
|
Chap. 5 Matériel durable
|
a) Matériel durable
|
35 600
|
|
Chap. 6 Matériel non durable
|
20 000
|
|
Chap. 7 Services contractuels
|
a) Tirage des documents
|
15 000
|
|
|
b) Bureautique
|
9 000
|
C
|
Chap. 8 Dépenses générales de personnel
|
a) Formation
b) Assurance |
25 000
12 000 |
|
|
d) Divers
|
2 000
|
|
Chap. 9 Missions
|
a) Missions officielles
|
37 000
|
|
Chap. 11 Divers
|
a) Frais de représentation et de réception
|
1 000
|
|
|
d) Membres de l'Organe d'appel
|
753 500
|
|
|
e) Bibliothèque
|
10 000
|
|
|
l) Fonds de fonctionnement de l'Organe d'appel
|
546 000
|
Total général
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4 408 200
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